Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

      

ইউপিরবাষিকবাজেট

ঢালজোড়াইউনিয়নপরিষদ(এলজিইডিআইডি৩৩৩৩২৩৮) 

উপজেলাঃকালিয়াকৈর, জেলাঃগাজীপুর।অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ 

         খাতেরনাম 

পরবর্তীবছরেরবাজেট(টাকা)২০১৬-২০১৭

চলতিবছরেবাজেট/সংশোধনীবাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তীবছরেরপ্রকৃত(টাকা)

নিজস্বতহবিল

অন্যান্যতহবিল

মোট

প্রারম্ভিকজের

 

 

 

 

 

হাতেনগত

 

 

 

 

 

ব্যাংকেজমা

৫,০০০/=

৪৫,০০০/=

৫০,০০০/=

৩০,২৩২/=

 

মোটপ্রারম্ভিকজের

 

 

৫০,০০০/=

 

৫৮,৪৮২/=

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

করআদায়

৭০০,০০০/=

 

৭০০,০০০/=

২২০,০০০/=

২৩১,৯৭৯/=

পরিষদকর্তৃকলাইসেন্সেওপারমিটফিস

৮০,০০০/=

 

৮০,০০০/=

৫০,০০০/=

৬৫,৮০০/=

ইজারাবাবদপ্রাপ্তি

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৪০,০০০/=

 

অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস

 

২,০০০/=

২,০০০/=

১০,০০০/=

 

সম্পত্তিথেকেআয়

 

 

-

 

 

সংস্থাপনকাজেরসরকারিঅনুদান

৩০৪,৬২৪/=

৪৬১,২৭২/=

৭৬৫,৮৯৬/=

৪৬৬,৫০০/=

৭৫২,৮০০/=

স্থাবরসম্পত্তিহস্থান্তর১% অর্থ

 

৫০,০০,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

৫০,০০,০০০/=

৪২,৮৫,৬০৪/=

এডিপিতেসরকারিসুত্রঅনুদান

 

 

 

 

 

সরকারিথেকেবরাদ্দ

 

২০,০০,০০০/=

২০,০০,০০০/=

২০০০,০০০/=

১৯,৬৩,১৮৮/=

স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠানসুত্রপ্রাপ্তি

 

৫০০,০০০/=

৫০০,০০০/=

৫০০,০০০/=

 

অন্যান্যপ্রাপ্তি

 

১০,০০০০/=

১০০,০০০/=

 

 

মোটপ্রাপ্তি

১০,৮৯,৬৪০/=

৮১,৫৮,২৭২/=

৯২,৪৭,৮৯৬/=

৮৩,১৬,৭৩২/=

৭৩,৫৭,৮৫৩/=

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপনব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসন্মানী

১৭৪,৩০০/=

১৫৫,৭০০/=

৩৩০,০০০/=

২৫৫,৭০০/=

২,৫৫,৭০০/=

কর্মচারীকর্মকর্তাদেরবেতন, ভাতা

৩০৪,৬২৪/=

৪৬১,২৭২/=

৭৬৫,৮৯৬/=

৩১০,৮০০/=

৭,৫২,৮০০/=

করআদায়বাবদব্যয়ঃ

১,৪০,০০০/=

 

১,৪০,০০০/=

৪৪,০০০/=

৪৬,৩৯৬/=

প্রিন্টিংএবংস্টেশিনারী

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৪০,৭৫৪/=

ডাকওতার

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

 

-

বিদ্যুৎবিল

১৫,০০০/=

 

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

৭,৫০০/=

অফিসরক্ষনাবেক্ষণ

৬০,০০০/=

১০০,০০০/=

১,৬০,০০০/=

৬০,০০০/=

-

অন্যান্যব্যয়ঃ

 

 

 

 

৮০,০০০/=

উন্নয়নমূলকব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

কৃ্ষিপ্রকল্প

 

৪০০,০০০/=

৪০০,০০০/=

৪০০,০০০/=

৪০০,০০০/=

স্থাস্থ্যওপয়ঃনিস্কাশন

 

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

১৫,২৫,০০০/=

রাস্তানির্মানওমেরামত

 

৪০,০০,০০০/=

৪০,০০,০০০/=

৪০,০০,০০০/=

২১,২১,৭৫৮/=

গৃহনির্মানওমেরামত

 

-

-

 

-

শিক্ষাকর্মসূচী                          

 

১০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

২৮,০০,০০০/=

৫০,০০০/=

সেচওখাল

 

২০০,০০০/=

২০০,০০০/=

৩০০,০০০/=

-

অন্যান্য

 

৮০০,০০০/=

৮০০,০০০/=

৫৫,০০০/=

২১,৮১,০০০/=

মোটব্যয়ঃ

৭৫৩,৯২৪/=

৮৩,১৬,৯৭২/=

৯০,৭০,৮৯৬/=

৮২,৮৫,৫০০/=

৭৪,৬০,৯০৮/=

সমাপনীজেরঃ

 

 

২৫৭,০০০/=

৩১,২৩২/=

 ১০৩,০৫৫/=

অনুমোদনের তারিখঃ                                                                                                                                                                                

                             সচিবেরসাক্ষর                                                                 চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষর

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ইউপিরবাষিকরাজস্ববাজেটঃ২০১৫-২০১৬অর্থবছরেরবাজেট

         খাতেরনাম 

পরবর্তীবছরেরবাজেট(টাকা)

চলতিবছরেবাজেট/সংশোধনীবাজেট(টাকা)

পূর্ববর্তীবছরেরপ্রকৃত(টাকা)

নিজস্বতহবিল

অন্যান্যতহবিল

মোট

প্রারম্ভিকজের

 

 

 

 

 

হাতেনগত

 

 

 

 

 

ব্যাংকেজমা

৩৪৩২

২৬৮০০

৩০২৩২

১৫৫৮৬

 

মোটপ্রারম্ভিকজের

 

 

 

 

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

করআদায়

২২০০০০

 

২২০০০০

২০০০০০

 

পরিষদকর্তৃকলাইসেন্সেওপারমিটফিস

৫০০০০

 

৫০০০০

৫০০০০

 

ইজারাবাবদপ্রাপ্তি

৪০০০০

 

৪০০০০

৩০০০০

 

অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস

১০০০০

 

১০০০০

১০০০০

 

সম্পত্তিথেকেআয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপনকাজেরসরকারিঅনুদান

 

৪৬৬৫০০

৪৬৬৫০০

 

 

স্থাবরসম্পত্তিহস্থান্তর১% অর্থ

 

৫০০০০০০

৫০০০০০০

৪৫০০০০০

 

এডিপিতেসরকারিসুত্রঅনুদান

 

 

 

১৫০০০০

 

সরকারিথেকেবরাদ্দ

 

২০০০০০০

২০০০০০০

১৫০০০০০

 

স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠানসুত্রপ্রাপ্তি

 

৫০০০০০

৫০০০০০

৪০০০০০

 

অন্যান্যপ্রাপ্তি

 

 

 

১৫০০০০

 

মোটপ্রাপ্তি

৩২৩৪৩২

৭৯৯৩৩০০

৮৩১৬৭৩২

৬৯৯০০০০

 

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

সংস্থাপনব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসন্মানী

১০০০০০

১৫৫৭০০

২৫৫৭০০

৩৩০০০০

 

কর্মচারীকর্মকর্তাদেরবেতন, ভাতা

 

৩১০৮০০

৩১০৮০০

৪২০০০০

 

করআদায়বাবদব্যয়ঃ

৪৪০০০

 

৪৪০০০

৪০০০০

 

প্রিন্টিংএবংস্টেশিনারী

৫০০০০

 

৫০০০০

৫০০০০

 

ডাকওতার

 

 

 

 

 

বিদ্যুৎবিল

১৫০০০

 

১৫০০০

১৫০০০

 

অফিসরক্ষনাবেক্ষণ

৬০০০০

 

৬০০০০

৫০০০০

 

অন্যান্যব্যয়ঃ

 

 

 

৮৫০০০

 

উন্নয়নমূলকব্যয়ঃ

 

 

 

৬০০০০০০

 

কৃ্ষিপ্রকল্প

 

৪০০০০০

৪০০০০০

 

 

স্থাস্থ্যওপয়ঃনিস্কাশন

 

১০০০০০০

১০০০০০০

 

 

রাস্তানির্মানওমেরামত

 

৪০০০০০০

৪০০০০০০

 

 

গৃহনির্মানওমেরামত

 

 

 

 

 

শিক্ষাকর্মসূচী

 

২৮০০০০০

২৮০০০০০

 

 

সেচওখাল

 

৩০০০০০

৩০০০০০

 

 

অন্যান্য

৫১২৩২

৩০০০০

৮১২৩২

 

 

মোটব্যয়ঃ

৩২০২৩২

৭৯৯৬৫০০

৮৩১৬৭৩২

৬৯৯০০০০

 

সমাপনীজেরঃ

 

 

 

১৫৫৩৬

 

 

              সচিবেরসাক্ষর                                                                                   চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষর