ইউপিরবাষিকবাজেট
ঢালজোড়াইউনিয়নপরিষদ(এলজিইডিআইডি৩৩৩৩২৩৮)
উপজেলাঃকালিয়াকৈর, জেলাঃগাজীপুর।অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭
খাতেরনাম | পরবর্তীবছরেরবাজেট(টাকা)২০১৬-২০১৭ | চলতিবছরেবাজেট/সংশোধনীবাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তীবছরেরপ্রকৃত(টাকা) | ||
নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিকজের |
|
|
|
|
|
হাতেনগত |
|
|
|
|
|
ব্যাংকেজমা | ৫,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৩০,২৩২/= |
|
মোটপ্রারম্ভিকজের |
|
| ৫০,০০০/= |
| ৫৮,৪৮২/= |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
করআদায় | ৭০০,০০০/= |
| ৭০০,০০০/= | ২২০,০০০/= | ২৩১,৯৭৯/= |
পরিষদকর্তৃকলাইসেন্সেওপারমিটফিস | ৮০,০০০/= |
| ৮০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৬৫,৮০০/= |
ইজারাবাবদপ্রাপ্তি |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৪০,০০০/= |
|
অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস |
| ২,০০০/= | ২,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
সম্পত্তিথেকেআয় |
|
| - |
|
|
সংস্থাপনকাজেরসরকারিঅনুদান | ৩০৪,৬২৪/= | ৪৬১,২৭২/= | ৭৬৫,৮৯৬/= | ৪৬৬,৫০০/= | ৭৫২,৮০০/= |
স্থাবরসম্পত্তিহস্থান্তর১% অর্থ |
| ৫০,০০,০০০/= | ৫০,০০,০০০/= | ৫০,০০,০০০/= | ৪২,৮৫,৬০৪/= |
এডিপিতেসরকারিসুত্রঅনুদান |
|
|
|
|
|
সরকারিথেকেবরাদ্দ |
| ২০,০০,০০০/= | ২০,০০,০০০/= | ২০০০,০০০/= | ১৯,৬৩,১৮৮/= |
স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠানসুত্রপ্রাপ্তি |
| ৫০০,০০০/= | ৫০০,০০০/= | ৫০০,০০০/= |
|
অন্যান্যপ্রাপ্তি |
| ১০,০০০০/= | ১০০,০০০/= |
|
|
মোটপ্রাপ্তি | ১০,৮৯,৬৪০/= | ৮১,৫৮,২৭২/= | ৯২,৪৭,৮৯৬/= | ৮৩,১৬,৭৩২/= | ৭৩,৫৭,৮৫৩/= |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপনব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসন্মানী | ১৭৪,৩০০/= | ১৫৫,৭০০/= | ৩৩০,০০০/= | ২৫৫,৭০০/= | ২,৫৫,৭০০/= |
কর্মচারীকর্মকর্তাদেরবেতন, ভাতা | ৩০৪,৬২৪/= | ৪৬১,২৭২/= | ৭৬৫,৮৯৬/= | ৩১০,৮০০/= | ৭,৫২,৮০০/= |
করআদায়বাবদব্যয়ঃ | ১,৪০,০০০/= |
| ১,৪০,০০০/= | ৪৪,০০০/= | ৪৬,৩৯৬/= |
প্রিন্টিংএবংস্টেশিনারী | ৫০,০০০/= |
| ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৪০,৭৫৪/= |
ডাকওতার | ১০,০০০/= |
| ১০,০০০/= |
| - |
বিদ্যুৎবিল | ১৫,০০০/= |
| ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ৭,৫০০/= |
অফিসরক্ষনাবেক্ষণ | ৬০,০০০/= | ১০০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ৬০,০০০/= | - |
অন্যান্যব্যয়ঃ |
|
|
|
| ৮০,০০০/= |
উন্নয়নমূলকব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃ্ষিপ্রকল্প |
| ৪০০,০০০/= | ৪০০,০০০/= | ৪০০,০০০/= | ৪০০,০০০/= |
স্থাস্থ্যওপয়ঃনিস্কাশন |
| ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ১৫,২৫,০০০/= |
রাস্তানির্মানওমেরামত |
| ৪০,০০,০০০/= | ৪০,০০,০০০/= | ৪০,০০,০০০/= | ২১,২১,৭৫৮/= |
গৃহনির্মানওমেরামত |
| - | - |
| - |
শিক্ষাকর্মসূচী |
| ১০,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ২৮,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
সেচওখাল |
| ২০০,০০০/= | ২০০,০০০/= | ৩০০,০০০/= | - |
অন্যান্য |
| ৮০০,০০০/= | ৮০০,০০০/= | ৫৫,০০০/= | ২১,৮১,০০০/= |
মোটব্যয়ঃ | ৭৫৩,৯২৪/= | ৮৩,১৬,৯৭২/= | ৯০,৭০,৮৯৬/= | ৮২,৮৫,৫০০/= | ৭৪,৬০,৯০৮/= |
সমাপনীজেরঃ |
|
| ২৫৭,০০০/= | ৩১,২৩২/= | ১০৩,০৫৫/= |
অনুমোদনের তারিখঃ
সচিবেরসাক্ষর চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষর
৭. ইউপিরবাষিকরাজস্ববাজেটঃ২০১৫-২০১৬অর্থবছরেরবাজেট।
খাতেরনাম | পরবর্তীবছরেরবাজেট(টাকা) | চলতিবছরেবাজেট/সংশোধনীবাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তীবছরেরপ্রকৃত(টাকা) | ||
নিজস্বতহবিল | অন্যান্যতহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিকজের |
|
|
|
|
|
হাতেনগত |
|
|
|
|
|
ব্যাংকেজমা | ৩৪৩২ | ২৬৮০০ | ৩০২৩২ | ১৫৫৮৬ |
|
মোটপ্রারম্ভিকজের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
করআদায় | ২২০০০০ |
| ২২০০০০ | ২০০০০০ |
|
পরিষদকর্তৃকলাইসেন্সেওপারমিটফিস | ৫০০০০ |
| ৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
ইজারাবাবদপ্রাপ্তি | ৪০০০০ |
| ৪০০০০ | ৩০০০০ |
|
অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাইসেন্সফিস | ১০০০০ |
| ১০০০০ | ১০০০০ |
|
সম্পত্তিথেকেআয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপনকাজেরসরকারিঅনুদান |
| ৪৬৬৫০০ | ৪৬৬৫০০ |
|
|
স্থাবরসম্পত্তিহস্থান্তর১% অর্থ |
| ৫০০০০০০ | ৫০০০০০০ | ৪৫০০০০০ |
|
এডিপিতেসরকারিসুত্রঅনুদান |
|
|
| ১৫০০০০ |
|
সরকারিথেকেবরাদ্দ |
| ২০০০০০০ | ২০০০০০০ | ১৫০০০০০ |
|
স্থানীয়সরকারপ্রতিষ্ঠানসুত্রপ্রাপ্তি |
| ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
অন্যান্যপ্রাপ্তি |
|
|
| ১৫০০০০ |
|
মোটপ্রাপ্তি | ৩২৩৪৩২ | ৭৯৯৩৩০০ | ৮৩১৬৭৩২ | ৬৯৯০০০০ |
|
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
সংস্থাপনব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসন্মানী | ১০০০০০ | ১৫৫৭০০ | ২৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ |
|
কর্মচারীকর্মকর্তাদেরবেতন, ভাতা |
| ৩১০৮০০ | ৩১০৮০০ | ৪২০০০০ |
|
করআদায়বাবদব্যয়ঃ | ৪৪০০০ |
| ৪৪০০০ | ৪০০০০ |
|
প্রিন্টিংএবংস্টেশিনারী | ৫০০০০ |
| ৫০০০০ | ৫০০০০ |
|
ডাকওতার |
|
|
|
|
|
বিদ্যুৎবিল | ১৫০০০ |
| ১৫০০০ | ১৫০০০ |
|
অফিসরক্ষনাবেক্ষণ | ৬০০০০ |
| ৬০০০০ | ৫০০০০ |
|
অন্যান্যব্যয়ঃ |
|
|
| ৮৫০০০ |
|
উন্নয়নমূলকব্যয়ঃ |
|
|
| ৬০০০০০০ |
|
কৃ্ষিপ্রকল্প |
| ৪০০০০০ | ৪০০০০০ |
|
|
স্থাস্থ্যওপয়ঃনিস্কাশন |
| ১০০০০০০ | ১০০০০০০ |
|
|
রাস্তানির্মানওমেরামত |
| ৪০০০০০০ | ৪০০০০০০ |
|
|
গৃহনির্মানওমেরামত |
|
|
|
|
|
শিক্ষাকর্মসূচী |
| ২৮০০০০০ | ২৮০০০০০ |
|
|
সেচওখাল |
| ৩০০০০০ | ৩০০০০০ |
|
|
অন্যান্য | ৫১২৩২ | ৩০০০০ | ৮১২৩২ |
|
|
মোটব্যয়ঃ | ৩২০২৩২ | ৭৯৯৬৫০০ | ৮৩১৬৭৩২ | ৬৯৯০০০০ |
|
সমাপনীজেরঃ |
|
|
| ১৫৫৩৬ |
|
সচিবেরসাক্ষর চেয়ারম্যানেরস্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস